2023年6月,江苏省审计厅对苏州市国有企业稳增长及防风险情况开展了专项审计调查。苏州市委、市政府高度重视审计结果,要求严格抓好整改落实。相关部门以审计整改为切入点和突破口,通过“点线面”结合的方式,构建审计整改立体网,进一步提升整改实效。截至目前,立行立改的问题已全部整改到位。
重“点”关注,确保对账销号。审计、国资等部门坚持问题导向,抓实抓细日常动态管理,建立审计问题整改清单,明确问题事项、责任主体、整改措施,及时跟踪整改进度。定期进行数据归集和分析,对整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题纳入苏州市“1+7”工作清单制度中的审计问题清单,进行专项督办。
多“线”推进,加强贯通协作。市国资委牵头,会同纪委监委、财政、审计、住建等部门,研究部署和推进审计整改工作。市审计局、市国资委主要领导分别带队赴苏州市城投集团、苏州市广电集团、昆山市开展现场督导,对照审计发现问题整改台账及佐证材料,审查整改情况及成效,提出整改成效要求,指导企业多措并举综合施策,进一步健全整改措施。
扩“面”自查,提升审计成效。市国资委牵头召开审计发现问题整改剖析会,为市属国企、开发区及乡镇国企,解读审计发现问题的风险点位、防范举措等,要求未被抽审的国企自查自纠,举一反三。市审计局归纳梳理审计中发现的典型性、普遍性问题,编写《苏州市国有企业股权投资风险提示手册(2024版)》,梳理7个风险领域36项风险点,提出23条防范风险的有效措施,规范国有企业股权投资行为,防范化解风险隐患。