审计整改是审计工作的关键落脚点,近年来,民丰农商银行聚焦审计整改研究,通过建立完善审计整改五项机制、立体化推进问题整改,促进审计整改提质增效。
建立整改联动机制。审计项目结束后,分管领导召集被审计单位及总行条线管理部门参加整改联席会议,剖析问题成因,区分立行立改、长效整改,部署整改举措,将支行整改与总行业务部门联动,具体问题整改与制度流程优化联动,将相关职能部门纳入联席会议,共同研究讨论审计发现的突出问题,为整改出谋划策,通过“当下改”,实现“长久立”。
创新整改监督机制。民丰农商银行创新性通过召开“审计整改质询评审会”方式提升整改合力,行领导亲自参会对问题原因剖析、整改具体措施及成效逐一质询,从“要我整改”变为“我要整改”,形成主动整改的氛围。质询会后,持续对整改结果进行后续评价监督,直至整改措施全部落实,整改目标全部完成。
打造结果公告机制。该行研发上线内部审计整改系统,审计稽核部编制整改清单,明确整改要求及时限,整改单位通过整改系统反馈整改情况、提交整改佐证材料,审计稽核部通过系统对审计整改落实情况通过系统实时跟踪,确保审计整改结果公开可见。对审计整改情况,组织专人按周跟进,结合整改情况,定期编制审计简报、不定期编写提示书、管理建议书,不断提升内控和风险管理水平。
完善整改回查机制。该行对整改落实情况进行“回头看”,对整改后运行情况返检,尤其是对“屡查屡犯”问题,从流程、制度、系统控制进行解决,实现“被动整改”向“主动防控”转变。同时加强与纪律监督室等部门协作配合,通过后续审计、巡察,将整改结果纳入监督范畴,实现闭环管理。
此外,严格整改追责机制。明确单位负责人作为审计整改的第一责任人,把审计整改情况纳入绩效考核和目标责任状考核。对审计整改措施不力、责任落实不到位、屡审屡犯,以及无正当理由不按期整改或整改造假的,严肃进行处理。积极进行整改,整改效果较好的,审计问责时可以依规从轻进行处罚。