为进一步加强巡察工作与审计工作的联动配合,民丰农商银行积极探索巡审联动机制,切实增强巡察审计监督合力,提高巡察发现问题的精准性、快捷性,实现信息沟通、资源共享、成果互用。
推动协调机制建立。一是建立联席会议制度,该行明确专门人员,负责双方之间日常联络沟通及工作情况通报等,如遇突发事项,可临时召开联席会议,及时研究解决有关重要事项。二是建立人员选派机制,不断完善不同层级的巡察工作人才库,规定选派参巡人员应具备一定的政治理论素养和审计实务工作经验等条件,坚持好中选优原则,确保参巡人员“派得出、用得上”。三是有效凝聚监督合力,研究制定巡察工作方案和审计工作方案,突出不同工作重点,明确各自工作职责,确保巡察和审计工作有的放矢、精准发力;建立巡察组与审计组同步监督、协同推进的工作机制,有效整合巡察和审计力量,以“巡”带“审”,以“审”促“巡”,实现政治巡察与业务审计的无缝对接。
突出巡审过程协作配合。充分发挥审计部与巡察组专业和职能优势,协力突破遇到的难点问题。一是强化科技赋能,结合大数据审计,做到“数据先行”,通过大数据审计分析系统提取被巡审单位业务经营管理方面的问题疑点,数字赋能下的智慧审计更加精准锁定问题,助力巡察,提高巡审效率。二是提升监督质效,统一工作标准和纪律要求,共同使用被巡审单位资料,在严守工作纪律和保密纪律的前提下信息互通,双向印证,实现巡察的权威性和审计的专业性有机结合,切实提升监督质效,有效避免了重复监督、资源浪费的问题。三是共享巡审内容,巡察发现的审计范围内问题,交审计专业人员进行印证,对审计发现需借助巡察做进一步了解的,交由巡察组深挖细查,实现监督效能最大化。
强化巡审联动成果运用。将巡察和审计发现问题的整改落实情况作为巡审监督重点,督促相关单位提高政治站位,从落实“两个维护”的政治高度,把整改这个政治责任真正担起来,落实整改主体责任。巡察组把审计发现问题整改落实情况纳入巡察重点内容,以巡察监督推动审计发现问题整改见效,审计部对巡察移交的事项进行深入核查,以审计的再发力推动巡察发现的突出问题得到有效解决,切实发挥巡察“利剑”作用和审计“免疫系统”功能,切实提高监督实效,确保全面从严治党向纵深发展。
通过巡审联动,民丰农商银行发现在公司治理、信贷管理、财务管理等10个方面存在57个问题线索,有效督促相关单位补齐管理漏洞,完成干部处罚、积分措施报告并积极开展整改工作,“1+1>2”的叠加效果得到有效发挥。