今年以来,江苏丰县农商银行坚持研究型审计理念,聚焦主责主业和重点审计项目,充分发挥审计系统功能,“五加强、五到位”提升内部审计工作质效,统筹做好审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”。
一方面,加强审前分析,问题挖掘到位,该行制订审计系统模型优化实施方案,对现有全面审计项目涉及的241个模型进行梳理、优化和完善;充分借助审计系统提取、筛选疑点数据,深入查找审计工作切入点和突破口;积极与业务部门沟通,收集被审计单位相关资料,做深审前分析工作。
同时,加强审计检查,问题揭示到位。该行运用现场审计获取充分、可靠、相关的佐证资料,采取现场审计与非现场审计相结合的方式,客观、准确定性问题;认真编制审计工作底稿和审计取证单,征求被审计单位意见,与被审计单位充分沟通,精心做好取证调查工作,全面、客观、准确揭示问题,撰写审计报告,提出风险提示和管理建议,做好审计“上半篇文章”。
该行加强问题分析,风险排查到位,专门组织召开审计问题通报会和问题剖析会,深入剖析问题形成原因。对突出问题多角度整合、提炼,认真分析和研究倾向性、苗头性问题,让被审计单位和条线管理部门举一反三,针对审计揭示的问题在全行开展全面排查。同时,该行审计部门定期跑批审计系统疑点数据,并移交给条线管理部门进行全面风险排查,核实疑点数据的真实性和准确性。
此外,该行加强跟踪管理,问题整改到位。建立问题整改工作联动机制,压实问题整改责任,形成整改合力。建立问题整改跟踪机制,督促被审计单位制订整改方案。审计部门建立问题清单和整改台账,实行销号管理,形成审计发现问题整改工作闭环,做好审计工作“下半篇文章”。
该行还注重加强审计研究,成果转化到位,积极推进研究型审计与审计工作全流程管理相结合,按照准备、实施、报告和整改四个阶段,切实把研究型审计理念贯穿审计工作全过程。提升内部审计工作质效,筑牢审计监督防线,有效发挥内部审计第三道防线的重要作用。