为深入推进政府审计与国有企业内部审计协同发展,日前,市审计局组织召开金融国企内部审计协作平台建设推进会,国发集团、东吴证券、苏州银行、东吴人寿、资管集团、苏创投等6家市属金融国企内审工作分管领导、内审机构负责人及6个金融审计协同发展工作小组成员出席会议。
会议详细解读了针对每家金融国企编写的《审计发现常见问题清单》《金融国企领导干部经济责任风险防范清单》。各金融国企分别介绍去年内审工作开展情况和今年内审计划,并就进一步提升政府审计与内部审计双向协同交流研讨。
会议要求,政府审计与国企内审要切实用好“两项清单”,将清单问题嵌入审计监督过程及国企合规培训,避免同类问题屡审屡犯。要进一步完善“两项清单”,将内审发现问题纳入清单,定期对清单进行梳理、更新,逐步形成苏州金融审计领域常见风险清单体系。要积极探索协同新机制,结合年度审计计划,试点参与各金融国企内审项目,双向赋能助推金融审计全覆盖。
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除:025-84707368,广告合作:025-84708755。